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铜川市供销社2015年度部门决算及“三公”经费支出情况

发布时间:2016-11-14 来源:市供销社 【字体: 】 浏览次数 [打印] [关闭]
 

一、市供销社概况

1、市供销社的主要职责

(一)贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究拟订全市合作经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展,促进合作经济的发展。

(二)承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛等重要物资储备、管理任务;对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

(三)指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的关系,协调社员社之间的关系。指导本系统行业协会发展工作。协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社的合法权益。

(四)指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,推进供销合作社现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息服务。

(五)管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;指导全市各级供销合作社有资产的管理工作。

(六)承办市政府交办的其他工作。

2、市供销社的决算单位构成

纳入市供销社2015年度决算范围的单位为事业单位1个:市供销社机关。

二、2015年市供销社决算表

1、收支决算总表

                                                                                   单位:万元

   

   

 

行次

决算数

 

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

285.90

一、基本支出

13

257.20

二、上级补助收入

2

工资福利支出

14

127.20

三、事业收入

3

对个人和家庭的补助

15

63.70

四、经营收入

4

商品和服务支出

16

66.30

五、附属单位上缴收入

5

其他资本性支出

17

六、其他收入

6

二、项目支出

18

30

7

三、经营支出

19

8

四、对附属单位补助支出

20

本年收入合计

9

285.90

本年支出合计

21

287.20

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

22

上年结转和结余

11

67.80

年末结转和结余

23

66.50

收入合计

12

353.70

支出合计

24

353.70


 

2、公共预算财政拨款功能分类支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

287.20

257.20

30

201

一般公共服务

6.4

6.4

20110

人力资源事务

6.4

6.4

2011009

公务员考核

6.4

6.4

208

社会保障和就业

15.50

15.50

20808

抚恤

14.30

14.30

2080801

死亡抚恤

14.30

14.30

20899

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

2089901

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

210

医疗卫生

1.40

1.40

21005

医疗保障

1.40

1.40

2100501

行政单位医疗

1.40

1.40

211

节能环保支出

10.00

10.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119901

其他节能环保支出

10.00

10.00

213

农林水支出

20.00

20.00

21301

农业

20.00

20.00

2130199

其他农业支出

20.00

20.00

216

商业服务业等事务

233.90

233.90

21602

商业流通事务

233.90

233.90

2160201

行政运行

163.30

163.30

2160299

其他商业流通事务支出

70.60

70.60


 

3、公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

287.20

257.20

30.00

301

工资福利支出

127.20

127.20

30101

基本工资

51.90

51.90

30102

津贴补贴

55.10

55.10

30103

奖金

10.70

10.70

30199

其他工资福利支出

9.50

9.50

302

商品和服务支出

63.70

63.70

30201

办公费

30.20

10.20

20.00

30202

印刷费

4.6

4.6

30207

邮电费

0.50

0.50

30209

物业管理费

1.00

1.00

30211

差旅费

10.00

10.00

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

2.30

2.30

30218

材料费

10.00

10.00

30226

劳务费

23.00

13.00

10.00

30228

工会经费

2.50

2.50

30231

公务用车运行维护费

5.30

5.30

30299

其它商品和服务支出

3.80

3.80

303

对个人和家庭补助支出

66.30

66.30

30304

抚恤金

14.30

14.30

30305

生活补助

36.60

36.60

30309

奖励金

0.10

0.10

30311

住房公积金

14.30

14.30

30399

其它对个人和家庭补助支出

1.00

1.00


4、“三公”经费支出表

                                                                             单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

合计

8.10

7.60

——

5.30

5.30

2.30

——

0.50

 

补充材料:

    1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组/个;参加其他单位组织的出国(境)团组/个;本单位全年因公出国(境)累计/人次。

2、公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车/ 辆;年末公务用车保有量1辆。

3、公务接待有关情况:2015年度公务接待累计32批次,公务接待累计190人。

三、市供销社2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计353.70万元。包括财政拨款收入285.90万元,上年结转和结余67.80万元。

2、支出总计353.70万元。包括:

1)基本支出257.20万元,其中工资福利支出127.20元,对个人和家庭补助63.70万元,商品和服务支出66.30万元。

2)项目支出30万元。

3)年末结转和结余66.50万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

支出总额287.20万元,其中:基本支出257.20万元,项目支出30万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。

一般公共服务支出6.4万元,社会保障和就业15.50万元,医疗卫生1.40万元,节能环保支出10万元,农业支出20万元,商业服务业等事务233.90万元。

3、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目)

工资福利支出127.20万元,商品和服务支出66.30万元,对个人和家庭补助支出63.70万元,节能环保支出10万元,农业支出20万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.60万元,其中,因公出国(境)费用/万元,公务用车购置及运行维护费5.30万元,公务接待费2.30万元。

1、因公出国(境)费用/万元。

2、公务用车购置及运行维护费5.30万元,主要用于公务用车运行维修保养使用。

3、公务接待费2.30万元,主要用于接待其他地市、上级有关部门有关公务活动。

4、会议费/万元。

5、培训费0.5万元,主要用于市和上级部门公务员业务学习。

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